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請問房企中的精裝房或是樣品房的設(shè)計(jì)合同是屬于印花稅稅目中哪個(gè)范疇?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/22 15:36
#稅務(wù)#
建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同
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你好,設(shè)計(jì)費(fèi)可以計(jì)入在建工程,到工程完工后,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:10
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的呢,
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老師,新版電子稅務(wù)局的減資稅務(wù)變更在哪里變更
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:22
#稅務(wù)#
您好,在我要辦稅-綜合信息報(bào)告-涉稅市場主體變更
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老師,社保是這個(gè)月新增的,是不是先在社保費(fèi)工資申報(bào)這里填寫繳費(fèi)工資?這個(gè)新繳費(fèi)工資是填繳費(fèi)基數(shù)還是實(shí)際工資?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/30 09:38
#稅務(wù)#
你好,主要看公司的要求,可以和老板商量下,社保局等政府單位是要求按照是工資填報(bào)的 企業(yè)通常會(huì)按照最低基數(shù)交
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出口退稅,配單以后顯示信息中商品名稱與報(bào)關(guān)單不一致,怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/11 10:07
#稅務(wù)#
1.識別問題原因:首先,需要確認(rèn)不一致的具體原因,可能是由于錄入錯(cuò)誤、翻譯差異、產(chǎn)品描述變化等導(dǎo)致的。 2.檢查發(fā)票狀態(tài):如果發(fā)票還未進(jìn)行認(rèn)證且問題發(fā)現(xiàn)時(shí)未跨月,可以直接聯(lián)系供應(yīng)商作廢原發(fā)票并重開新發(fā)票,確保發(fā)票品名與報(bào)關(guān)單一致。如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但在申報(bào)退稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)問題,需進(jìn)一步處理。 3.提交退稅申請回退:登錄電子稅務(wù)局,在出口退免稅申報(bào)頁面找到“進(jìn)貨憑證信息回退申請”。填寫申報(bào)月份和發(fā)票號等相關(guān)信息,提交退稅申請回退。等待稅務(wù)局審核完成后,通知供應(yīng)商按照正確的報(bào)關(guān)單品名重新開具發(fā)票。
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企業(yè)收到政府發(fā)放的研發(fā)補(bǔ)貼,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:59
#稅務(wù)#
這個(gè)需要交所得稅的
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個(gè)體每月定額6w 第一個(gè)月沒開,第二個(gè)月可否開12w 第三個(gè)月6w 只要季度不超18w是否就不用多交稅了?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/31 08:11
#稅務(wù)#
你好,如果是按季度計(jì)算,是季度不超過18萬,就不需要繳納增值稅的
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老師,內(nèi)蒙古的企業(yè)做稅務(wù)登記時(shí),這個(gè)注冊地聯(lián)系電話和生產(chǎn)經(jīng)營地聯(lián)系電話能填私人的電話嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/31 23:06
#稅務(wù)#
您好,可以的,這里就是填11位手機(jī)號
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你好,利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤有什么關(guān)聯(lián)嗎?需要一致嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:07
#稅務(wù)#
你好,關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)
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公司的車輛早就報(bào)廢了,公司沒有這輛車,可是固定資產(chǎn)沒有消賬一直還有,現(xiàn)在又找不到之前報(bào)廢的資料憑證,將怎么做賬呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:17
#稅務(wù)#
您好,折舊計(jì)提完了嗎?
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納稅人怎么樣才能評為A級
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:09
#稅務(wù)#
納稅信用A級企業(yè)是指稅務(wù)機(jī)關(guān)通過對納稅人連續(xù)兩年(指稅務(wù)機(jī)關(guān)受理納稅人申請之日起向前推算兩年)的稅務(wù)登記、納稅申報(bào)、稅款征收、稅務(wù)檢查、發(fā)票管理、帳簿管理,以及相關(guān)行政執(zhí)法部門對納稅人社會(huì)誠信的評價(jià)等項(xiàng)目進(jìn)行綜合評定,納稅信譽(yù)良好,同時(shí)符合下列條件的納稅人: 一、開業(yè)經(jīng)營兩年以上,且能及時(shí)辦理變更登記、報(bào)告銀行帳號、及時(shí)辦理年檢和換證; 二、征期申報(bào)率達(dá)100%,準(zhǔn)確率達(dá)95%以上,應(yīng)納稅入庫率100%,且能按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定,報(bào)送納稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表及稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的其它有關(guān)資料; 三、連續(xù)兩年無偷稅,抗稅記錄;
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我公司被稅務(wù)稽查抽查到,21-23年的收入有未申報(bào)業(yè)務(wù),現(xiàn)在稅局說不讓更正,只可以更正23年企業(yè)所得稅,是這樣嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/28 09:24
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 按稅局的要求來就可以
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研發(fā)支出的資本化費(fèi)用轉(zhuǎn)化,指的是形成無形資產(chǎn)。這個(gè)一般怎么確認(rèn)呢?因?yàn)檠邪l(fā)產(chǎn)品也會(huì)形成軟件著作權(quán)證書。這個(gè)算嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:40
#稅務(wù)#
這個(gè)算是資本化支出
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軟件產(chǎn)品售賣5月開票,對應(yīng)軟著沒有下來,預(yù)計(jì)9月軟著能申請下來,9月的時(shí)候能享受申請5月這筆開票的即征即退退稅么?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/30 09:33
#稅務(wù)#
你好;軟著下來了才能享受優(yōu)惠的; 你軟著下來之前的業(yè)務(wù)不能享受的
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全年一次性獎(jiǎng)金并入綜合所得和不并入綜合所得的區(qū)別在哪里呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/29 09:20
#稅務(wù)#
合并到工資薪金,它和工資一樣算個(gè)稅,有累計(jì)扣除費(fèi)用6萬也能扣除,專項(xiàng)附加扣除和專項(xiàng)扣除。 如果是不合并的話,單獨(dú)計(jì)算個(gè)稅,年終獎(jiǎng)除以12,找對應(yīng)的稅率,然后年終獎(jiǎng)乘以這個(gè)稅率,減速算扣除,他一分錢的扣除都沒有。
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老師,請問上個(gè)月開的發(fā)票已經(jīng)入賬,這個(gè)月紅沖了,重新開,賬務(wù)怎么處理?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/01 20:09
#稅務(wù)#
您好, 紅沖的做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
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賣殯葬用品,可能會(huì)有壽衣 骨灰盒等,前面大類選擇生活服務(wù),細(xì)項(xiàng)為殯葬用品是否合規(guī),涉及多種產(chǎn)品需要如何開具(是否可以不分開開具)
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/24 14:57
#稅務(wù)#
你好可以的這個(gè)沒問題
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老師,請問公司支付給第三方個(gè)人的傭金怎么操作能夠合理避稅呢?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 18:59
#稅務(wù)#
您好,給第三方報(bào)工資個(gè)稅,本年最后一個(gè)申報(bào)一年的收入,入職日期寫1.1,報(bào)完后就把人員改為非正常 工資的個(gè)稅比勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅稅率抵
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老師,我申請了提升400萬開票額度,附件有購銷合同,需不需要甲方確認(rèn)一下合同信息呢?甲方說他們河北沒有數(shù)電發(fā)票,不能確認(rèn)。這樣我司能審批通過嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/04 13:40
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可以審批通過的,能這樣
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計(jì)算圖中增值稅和消費(fèi)稅
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/26 16:17
#稅務(wù)#
你好 增值稅=26萬*13% 消費(fèi)稅=(144萬+26萬)/(1—15%)*15%
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老師,機(jī)票上的民航發(fā)展基金和燃油附加費(fèi)可以稅前扣除么?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/04 13:58
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,能
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社保繳費(fèi)明細(xì),在稅務(wù)局怎么查詢呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/01 17:00
#稅務(wù)#
您好,這里:.社保費(fèi)申報(bào)-日常申報(bào)-查看員工預(yù)處理明細(xì) -導(dǎo)出就行
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工商年報(bào)資料為0會(huì)有影響嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/03 13:43
#稅務(wù)#
您好, 你們實(shí)際是沒有業(yè)務(wù)嗎?
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團(tuán)建活動(dòng)屬于現(xiàn)在服務(wù)還是生活服務(wù)
宋生老師
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提問時(shí)間:06/03 09:52
#稅務(wù)#
你好,屬于現(xiàn)代服務(wù)了
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自行研發(fā)的產(chǎn)品銷售享受即征即退,那么研發(fā)的產(chǎn)品,軟著還沒有下來可以先享受即征即退嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/31 15:09
#稅務(wù)#
你好。不可以享受的
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老師、匯算清繳里面資產(chǎn)折舊攤銷這個(gè)表、如果沒有加速折舊是不是直接不填?
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:30
#稅務(wù)#
你好,沒有加速是加速部分不需要填寫,正常部分還是需要填寫
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某企業(yè)2016年虧損200萬,2017年虧損200萬,2018年虧損100萬,上述虧損未被彌補(bǔ)。2024年6月1日(23年度匯算期已結(jié)束)更正2019年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,增加應(yīng)納稅所得額600萬,請問增加的應(yīng)納稅所得額能否彌補(bǔ)2016年、17年、18年的虧損?16、17年度是否超出5年彌補(bǔ)期?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/01 09:26
#稅務(wù)#
可以的,可以彌補(bǔ)虧損。
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外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單上邊有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的貨物,這種就視同內(nèi)銷,征增值稅,如果企業(yè)租房子,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那租房的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣視同內(nèi)銷的稅額么?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/03 22:43
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是可以的,能這樣
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新版電子稅務(wù)局在哪里查看共計(jì)繳納的稅費(fèi)總數(shù)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/28 14:12
#稅務(wù)#
我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)查詢”或“歷史報(bào)表查詢
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租客違約,沒收的押金,要不要交增值稅
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/31 12:17
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),押金不用繳納增值稅
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