問題已解決

提問:本公司銷售對方貨物,且給對方開了票(該發(fā)票已入賬且已交銷項(xiàng)稅),后面對方公司不要發(fā)票且支付的實(shí)際金額小于發(fā)票金額,請問這張票紅沖之后,之前交的銷項(xiàng)稅可以轉(zhuǎn)回嗎?電子稅務(wù)局可以自動(dòng)識(shí)別這筆紅沖的銷項(xiàng)嗎?

m2459_79918| 提問時(shí)間:2024 12/31 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,可以轉(zhuǎn)回,但是你有銷售,他沒有退貨,不是嗎?你得做無票收入。
2024 12/31 15:22
m2459_79918
2024 12/31 15:25
那這筆發(fā)票紅沖之后,在開票平臺(tái)填申報(bào)的時(shí)候,會(huì)把這一筆多交的自動(dòng)識(shí)別嗎?
m2459_79918
2024 12/31 15:25
那這筆發(fā)票紅沖之后,在開票平臺(tái)填申報(bào)的時(shí)候,會(huì)把這一筆多交的自動(dòng)識(shí)別嗎?
郭老師
2024 12/31 15:26
肯定會(huì)的呀,負(fù)數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額,合計(jì)填寫申報(bào)。
m2459_79918
2024 12/31 15:29
原來是這樣,謝謝老師的解答
郭老師
2024 12/31 15:31
不用客氣,工作愉快。
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