問題已解決

請問,今年支出的成本,一部分票沒有開回來,現(xiàn)在最后一個月我還是想確定成本抵所得稅,因為確定這部分票可以在明年所得稅匯算之前收到,這樣操作對嗎?

65987280| 提問時間:12/26 10:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以暫估未取得發(fā)票已經(jīng)支付的成本
12/26 10:28
65987280
12/26 10:32
你的意思就是我以上做法不對嗎?我就正常確定成本,到時候發(fā)票回來,附在后面就是了,這樣不行嗎?
家權(quán)老師
12/26 10:35
意思是可以的,只要是今年發(fā)生的成本,尚未取得發(fā)票都可以
65987280
12/26 10:36
總共有幾十萬,大部分是主營業(yè)成本的,一部分是費用,如果我暫估是單獨設(shè)置一個科目嗎?還是可以正常計入應(yīng)該有的科目
家權(quán)老師
12/26 10:38
可以正常計入應(yīng)該有的科目就行
65987280
12/26 10:41
那你說的 跟我說的差不多意思嘛,那請問,我明年收到發(fā)票,是直接附在今年的憑證里面,還是說我再收到發(fā)票的當(dāng)月,先紅沖暫估的,再做一個實際收到票的憑證?
家權(quán)老師
12/26 10:42
科學(xué)的處理方: 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
65987280
12/26 10:51
我們都是服務(wù)成本和費用,已經(jīng)都付完款了,掛在預(yù)付款上的,只是沒有給我們開票,還需要暫估到應(yīng)付賬款嗎?
家權(quán)老師
12/26 10:52
是的,分別掛暫估和結(jié)算戶,好查哪些沒有取得發(fā)票?
65987280
12/26 11:28
好的,那我說的方式,就正常計入做憑證,直接收到票后附在今年的憑證上,這樣沒有風(fēng)險嗎?只是線下再做單獨的票管理,記得收回票
家權(quán)老師
12/26 11:29
是的,那個沒問題的哈
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