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老師,麻煩問一下,印花稅,我們公司7-9銷售收入是50萬,我按50萬交對嗎?進(jìn)貨的需要交印花稅嗎?

康麗波| 提問時間:2024 12/25 15:02
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
通常按營業(yè)收入+營業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)
2024 12/25 15:03
康麗波
2024 12/25 15:05
進(jìn)貨的按營業(yè)成本交印花稅是嗎?那就是說印花稅銷售的和進(jìn)貨的,都得交是嗎?也就是營業(yè)收入和營業(yè)成本加一起的數(shù)交是嗎
文文老師
2024 12/25 15:07
都要交,購與銷,營業(yè)收入和營業(yè)成本加一起的數(shù)交
康麗波
2024 12/25 15:34
老師,無人機(jī)我公司賣無人機(jī)部分免增增值稅,但是印花稅沒這說法,就按整體收入去交印花稅是吧?
文文老師
2024 12/25 15:36
不用,按利潤表上的收入與成本,申報(bào)即可
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