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今年5月計入了無形資產,且按月累計攤銷。12月發(fā)現有誤,沖銷了無資計入了管理費。那么已經累計攤銷部分如何沖銷?
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速問速答你好,具體是發(fā)現什么錯誤呢?
2024 12/24 16:23
84784975
2024 12/24 16:25
不符合無形資產要素,所以應該計入管理費用,是軟件的后期服務費,今年5月計入了無形資產,且按月累計攤銷。12月發(fā)現有誤,沖銷了無資計入了管理費。那么已經累計攤銷部分是否沖銷?如何沖銷?
東老師
2024 12/24 16:26
借管理費用無形資產攤銷負數 貸累計攤銷負數
84784975
2024 12/24 16:29
累計攤銷做負數沒什么影響嗎?
東老師
2024 12/24 16:32
你累計攤銷之前有數字紅沖之后就沒有了
84784975
2024 12/24 16:34
我的意思是可以做借方累計攤銷嗎?
東老師
2024 12/24 16:34
借方累計攤銷也可以
84784975
2024 12/24 16:36
比如:借管理費用(負數),借累計攤銷
東老師
2024 12/24 16:37
可以的,后會計分錄也是平的
84784975
2024 12/24 17:07
有什么區(qū)別呢?
東老師
2024 12/24 17:07
其實沒啥區(qū)別的,兩者一樣
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