問題已解決

建筑公司,去年收了差額計稅人力資源勞務費普票1400萬,現(xiàn)在專管員讓紅沖重新開,我們計劃紅沖重新讓對方開3%專票,賬務怎么處理,專票的話計入成本那部分肯定要比去年少了稅額部分,還是讓對方開不含稅金額跟去年紅沖一致,這樣增加了應付對方總金額,有沒有風險,還有專票的話我們今年可以正常抵扣用么

m077241668| 提問時間:12/06 11:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
賬務處理 紅沖普票:借:應付賬款 1400 萬,貸:工程施工等 1400 萬。 收到專票(含稅金額 1400 萬):借:工程施工等 1359.22 萬、應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)40.78 萬,貸:應付賬款 1400 萬。若不含稅金額與去年一致,按新的稅額和應付賬款金額記賬。 風險分析 增加應付金額有風險,若無合理理由,可能被質疑交易真實性,引發(fā)稅務和財務風險。 專票抵扣 企業(yè)是一般納稅人,用于應稅項目,且發(fā)票符合要求,今年可正常抵扣。
12/06 11:23
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~