問題已解決
建筑公司,去年收了差額計稅人力資源勞務費普票1400萬,現(xiàn)在專管員讓紅沖重新開,我們計劃紅沖重新讓對方開3%專票,賬務怎么處理,專票的話計入成本那部分肯定要比去年少了稅額部分,還是讓對方開不含稅金額跟去年紅沖一致,這樣增加了應付對方總金額,有沒有風險,還有專票的話我們今年可以正常抵扣用么
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速問速答賬務處理
紅沖普票:借:應付賬款 1400 萬,貸:工程施工等 1400 萬。
收到專票(含稅金額 1400 萬):借:工程施工等 1359.22 萬、應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)40.78 萬,貸:應付賬款 1400 萬。若不含稅金額與去年一致,按新的稅額和應付賬款金額記賬。
風險分析
增加應付金額有風險,若無合理理由,可能被質疑交易真實性,引發(fā)稅務和財務風險。
專票抵扣
企業(yè)是一般納稅人,用于應稅項目,且發(fā)票符合要求,今年可正常抵扣。
12/06 11:23
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