問題已解決
建筑公司公司,去年收了差額計稅人力資源勞務(wù)費普票1400萬,現(xiàn)在專管員讓紅沖重新開,我們計劃紅沖重新開的話開3%專票,賬務(wù)怎么處理,專票的話計入成本那部分肯定要比去年少了稅額部分,還是讓對方開不含稅金額跟去年紅沖一致,還有專票的話我們今年可以正常抵扣用么
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速問速答你好,去年是怎么做的?
那你實際發(fā)生了多少?一般應(yīng)該是價稅合計是一樣的才行
你是一般計稅的項目,可以抵扣。
12/06 11:13
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