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建筑公司公司,去年收了差額計稅人力資源勞務(wù)費普票1400萬,現(xiàn)在專管員讓紅沖重新開,我們計劃紅沖重新開的話開3%專票,賬務(wù)怎么處理,專票的話計入成本那部分肯定要比去年少了稅額部分,還是讓對方開不含稅金額跟去年紅沖一致,還有專票的話我們今年可以正常抵扣用么

m077241668| 提問時間:12/06 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,去年是怎么做的? 那你實際發(fā)生了多少?一般應(yīng)該是價稅合計是一樣的才行 你是一般計稅的項目,可以抵扣。
12/06 11:13
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