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老師 當(dāng)月購買了木材并賣出去,銷項(xiàng)稅額為100,進(jìn)項(xiàng)稅額為90,月末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)10的未交稅費(fèi),但是當(dāng)月勾選抵扣的時候多勾選了一張進(jìn)項(xiàng),抵扣了5,下個月做賬的時候該怎么做賬呢 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅額 10 為了少交點(diǎn)稅,多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致實(shí)際只交了5 做賬為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5 銀行存款5 這樣就導(dǎo)致還有5掛在未交稅費(fèi)上面,應(yīng)該怎么做賬呢

84785044| 提問時間:12/05 10:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
需要將多抵扣的 5 元進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行調(diào)整。由于多抵扣導(dǎo)致少交了增值稅,這 5 元在次月需要補(bǔ)做繳納處理。 會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 5 這一步是將多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,確認(rèn)應(yīng)補(bǔ)交的增值稅。 然后,繳納這 5 元增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 5 貸:銀行存款 5
12/05 10:33
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