問題已解決

老師,以前公司外賬做賬,然后他們賬上一直掛著生產(chǎn)成本一百多萬,應(yīng)該是發(fā)了工資領(lǐng)了材料然后產(chǎn)成品沒入庫,我這個(gè)后面怎么做賬?

peier| 提問時(shí)間:2024 12/02 08:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你可以結(jié)轉(zhuǎn)入庫
2024 12/02 08:48
peier
2024 12/02 08:50
還有2023年累計(jì)下來的,我都不知道有生產(chǎn)多少產(chǎn)品出來,怎么結(jié)轉(zhuǎn)入庫?
宋生老師
2024 12/02 08:52
你好,說實(shí)話,這種,如果之前沒有做好進(jìn)銷存,老師也沒辦法做到準(zhǔn)確。 外賬,本身就跟實(shí)際不符。一般都是根據(jù)你開發(fā)票出去來做的。如果你有不開發(fā)票收入,沒有申報(bào),就永遠(yuǎn)平不了。
peier
2024 12/02 09:52
之前都沒有開票,那我這個(gè)現(xiàn)在最好是怎么處理好呢
宋生老師
2024 12/02 09:53
你好,這個(gè)你要弄的話你,你只能按照現(xiàn)在盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來做。
宋生老師
2024 12/02 09:53
你去盤點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)。
peier
2024 12/02 10:03
我10月份接手的,10月份生產(chǎn)的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,就前面的生產(chǎn)成本還在那里,我是問下生產(chǎn)經(jīng)理以前的產(chǎn)量,然后結(jié)轉(zhuǎn)就行了嗎?
宋生老師
2024 12/02 10:03
你好,是的你結(jié)轉(zhuǎn)下來。你看你現(xiàn)在有哪一些庫存商品?
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