問題已解決

我們項(xiàng)目還在建中,我們項(xiàng)目還在建中,在建工程前期未收到發(fā)票未做進(jìn)項(xiàng)分離入在建工程科目,現(xiàn)在怎么調(diào)整?如果做了借:進(jìn)項(xiàng) 貸:在建工程,前期多計(jì)提的的工資是否也要做負(fù)數(shù)呢?

67465690| 提問時(shí)間:2024 11/20 15:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
關(guān)于在建工程未分離進(jìn)項(xiàng)的調(diào)整 如果你之前將所有支出都計(jì)入了在建工程,沒有分離進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),進(jìn)行如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:在建工程 這里調(diào)整的金額是根據(jù)發(fā)票上可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額來確定的。 關(guān)于前期多計(jì)提工資的問題 如果前期在建工程中存在多計(jì)提工資且這些工資確實(shí)不應(yīng)該計(jì)入在建工程成本,那么需要進(jìn)行調(diào)整。 假設(shè)前期多計(jì)提工資的分錄是:借:在建工程,貸:應(yīng)付工資。調(diào)整分錄應(yīng)為: 借:應(yīng)付工資 貸:在建工程 同時(shí),如果已經(jīng)支付了這部分多計(jì)提的工資,可能還涉及到對(duì)貨幣資金等科目的調(diào)整,具體情況需要根據(jù)實(shí)際支付情況確定。例如,如果當(dāng)時(shí)是通過銀行存款支付的,可能還需要做: 借:銀行存款 貸:在建工程(多支付的部分)
2024 11/20 15:19
67465690
2024 11/20 16:48
我們剛好是勞務(wù)派遣人員,只有多開稅點(diǎn), 做了借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:在建工程 ,應(yīng)付職工薪酬科目是否還要做負(fù)數(shù)呢
67465690
2024 11/20 16:49
而且跨年了,以前的科目都是舊的已經(jīng)停用了,現(xiàn)在啟用新科目
樸老師
2024 11/20 16:53
同學(xué)你好 那你用新科目來做
67465690
2024 11/20 20:06
這樣做完新科目有負(fù)數(shù)可以嗎?其中應(yīng)付職工薪酬科目是否還要做負(fù)數(shù)呢
樸老師
2024 11/20 20:14
借方負(fù)數(shù)還是貸方余額負(fù)數(shù)
樸老師
2024 11/20 20:14
不對(duì),應(yīng)該問是借方余額還是貸方余額
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