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在用科目余額表建賬,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款跑到了應(yīng)收賬款怎么辦

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/14 14:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的呀,他如果是負(fù)數(shù)就到應(yīng)收賬款。
2024 11/14 14:23
84785018
2024 11/14 14:43
可資產(chǎn)負(fù)債表就是因?yàn)樗黄搅?/div>
宋生老師
2024 11/14 14:44
你好,是這樣子的,你一開始的科目余額表是不是平的?
84785018
2024 11/14 14:49
我要怎么看是不是平的
宋生老師
2024 11/14 14:49
你好你不,你不是有科目余額表嗎?你看科目余額表的借方金額與貸方金額??词遣皇且恢碌模?/div>
84785018
2024 11/14 14:52
我看了下,都是平的,金額都是一致的,但是不知道為什么會(huì)這樣了
宋生老師
2024 11/14 14:52
那這個(gè)科目余額表有沒(méi)有負(fù)數(shù)?
84785018
2024 11/14 14:55
沒(méi)有呀,都是正的
宋生老師
2024 11/14 14:56
你好,那就一個(gè)個(gè)填到資產(chǎn)負(fù)債表里面去就可以了呀。
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