問題已解決
老師,請教下:我購買禮品作以下賬務(wù)處理 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 那么,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我要怎么作賬務(wù)處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,已經(jīng)跨月的話,把分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄,就是為了把發(fā)票放在附件里
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費(負) 貸:銀行存款 (負)
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款
2024 11/11 20:30
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2024 11/11 20:32
那如果收到的是專票 不能抵扣 要怎么做呢
廖君老師
2024 11/11 20:36
您好,分錄也是這么寫的,我們在勾選那里把這個發(fā)票勾上:用于集體福利和個人消費、
【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認】-【不抵扣勾選】
?企業(yè)勾選“不抵扣”用途時,新增“不抵扣原因”作為必錄項,同時調(diào)整抵扣統(tǒng)計表的表樣。 原因有:用于非應(yīng)稅項目,用于免稅項目,用于集體福利和個人消費,遭受非正常損失,其他
84784982
2024 11/11 20:43
就是我這個公司是貿(mào)易公司,那么進來的商品是不是賬務(wù)處理的時候需要把明細都列出來,就是庫存商品要分得比較明細,方便我銷售的時候可以一一對應(yīng)
廖君老師
2024 11/11 20:45
您好,這些明細在庫存商品明細賬里,我們財務(wù)賬套里只體現(xiàn)金額,不要在賬套里寫上這些明細哦
84784982
2024 11/11 20:51
不是很理解,老師
廖君老師
2024 11/11 20:55
您好,好的,商貿(mào)企業(yè)的庫存商品上萬種不算多吧,如果咱要把這些都寫在財務(wù)賬套里,咱的會計科目就爆了,另外這些產(chǎn)品可能就是賣一次,這跟我們不能把供應(yīng)商或客戶的名字寫在會計科目里一樣,需要用輔助核算 。庫存商品我們可以下設(shè)科目,但不是用具體名稱,用商品的大類,比如:電子產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品等
這些商品的明細需要庫存商品進銷存來管理的,賬和這個表的數(shù)據(jù)要一致,指是金額
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