問題已解決
老師,我上個月勾選了購進的進項發(fā)票,我是外貿出口退稅企業(yè),勾選的進項發(fā)票顯示在附表二、本期認證相符且本期未申報抵扣26欄次。當月我需要申報增值稅,這個26欄的數據我需要轉出嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對于外貿出口退稅企業(yè),附表二 “本期認證相符且本期未申報抵扣” 26 欄的數據一般不需要轉出。
外貿企業(yè)出口貨物實行免退稅政策,其用于出口貨物的進項稅額不能參與內銷貨物的抵扣,而是單獨申報出口退稅。你勾選的進項發(fā)票如果是用于出口貨物的,在申報出口退稅時進行相應處理,而在申報增值稅時通常無需對該部分進項稅額進行轉出操作
11/05 16:02
閱讀 110