問題已解決

采購單,入庫單,付款金額,不一致,怎么做賬?分錄怎么做?入庫有小數(shù)點,采購付款的時候,支付的整數(shù),所以導(dǎo)致不一致,不知道怎么處理,入庫金額和付款金額的差額,計入營業(yè)外收支。那營業(yè)外收支怎么處理?

84784975| 提問時間:11/04 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借預(yù)付賬款貸銀行存款,借庫存商品貸預(yù)付賬款。這個預(yù)付賬款在借方余額提前支付的,在貸方余額欠了人家的
11/04 16:06
郭老師
11/04 16:06
差額多支付 借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款 少支付 借預(yù)付賬款 貸營業(yè)外收入
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