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老師,我是小規(guī)模,上個月的收入只記了:主營業(yè)務收入,沒有記:應交稅費-應交增值稅,那么這個月應該怎么處理

84784956| 提問時間:2024 10/25 16:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個月可以進行如下會計處理: 補記上月應交增值稅: 借:主營業(yè)務收入(上月確認的收入金額 × 征收率) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(上月確認的收入金額 × 征收率)。 例如,上月主營業(yè)務收入為 10300 元(價稅合計),小規(guī)模納稅人征收率為 3%,則應補記的增值稅為 10300÷(1+3%)×3% = 300 元。會計分錄為: 借:主營業(yè)務收入 300 貸:應交稅費 —— 應交增值稅 300
2024 10/25 16:34
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