問題已解決
老師,如果以前的企業(yè)所得稅年度申報表申報了但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,可以更正嗎,怎么更正,另外更正的情況說明怎么寫
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速問速答你好,可以的,可以更正。
要看你是什么原因要更正。
10/22 09:52
m6433_7318
10/22 10:17
因為單位原來有房產(chǎn)、土地,,但是后來因為債務(wù)轉(zhuǎn)讓但一直未做賬務(wù)處理,但是因為上因為沒有注意到這個問題,不小心對以后的企業(yè)所得稅年度申報時還是按原來上一年的提了一樣折舊和攤銷,填寫了年度提的折舊、攤銷,房產(chǎn)稅、土地使用稅,我要是更正的話,每年的企業(yè)所得稅應(yīng)該為0對嗎
宋生老師
10/22 10:18
你好,這個所得稅的金額是要看實際情況的,看你有沒有利潤。
m6433_7318
10/22 10:34
實際企業(yè)是沒有收入,也沒有支出的,利潤是0
宋生老師
10/22 10:35
你好,因為利潤的話他要么賺錢,要么虧錢,很少,剛好是零的情況。
m6433_7318
10/22 10:43
因為企業(yè)現(xiàn)在雖然是在經(jīng)營狀態(tài),但是因為一些債務(wù)問題不能注銷,因此這幾年的增值稅收入一直是0申報的
宋生老師
10/22 10:45
你好,你這個債務(wù)問題是什么問題?
m6433_7318
10/22 10:49
企業(yè)有幾筆借款。
宋生老師
10/22 10:53
你好,好吧我的意思是說為什么做不平?
宋生老師
10/22 10:53
因為你這個建議你早點處置,早點注銷。
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