問題已解決
老師, 稅務(wù)局剛剛給打電話,說23年度的增值稅和經(jīng)營所得不一致,怎么修改呢?
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速問速答你好,你先找出差異來,讓后去稅務(wù)局更正,如果是小規(guī)模納稅人,你用收入乘以稅率看看和繳納的增值稅一樣不
09/05 11:04
84785044
09/05 13:55
1、這份合同簽訂的是個異地的項目(但實際這個項目是不存在的),我們是不是應(yīng)該按異地項目的流程報備并申報預(yù)繳稅款?如果異地報備并預(yù)繳的話,我們又沒有實際項目施工現(xiàn)場會不會有什么問題?
2、對方提供的成本發(fā)票的金額應(yīng)該是多少?我們現(xiàn)在的測算如下(假設(shè)合同總額為100萬),請教一下相關(guān)稅費是否都考慮到了:
增值稅:100萬/1.03=29126.21元
附加稅費合并計算:29126.21*6%=1747.57元(稅率減半)
印花稅:(100萬-29126.21元)*0.03%=291.26
所得稅:0
3、我們收的3%管理費應(yīng)該用什么作附件入賬?這3%的管理費還有什么稅費產(chǎn)生嗎?
4、對方應(yīng)該提供的成本發(fā)票的金額是否為:100萬-29126.21元-1747.57-291.26元-100萬*3%=938834.96元
以上測算是否正確,請老師賜教!
84785044
09/05 14:05
不好意思 回復(fù)錯了
84785044
09/05 14:09
個體戶就是把增值稅和經(jīng)營所得把差異找出來,然后去稅務(wù)局更正就行了,是嗎,
波德老師
09/05 14:35
是的,你理解的是正確的
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