問題已解決

老師:發(fā)現(xiàn)以前年度增值是專用發(fā)票稅率開錯,現(xiàn)在沖紅開具正確的發(fā)票,需要更正以前年度的增值稅申報表嗎?

m07184388| 提問時間:08/29 09:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不需要更正以前年度的增值稅申報表的,
08/29 09:50
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