問(wèn)題已解決

郭老師,麻煩解答一下,我是做內(nèi)賬,但是公司找的外賬會(huì)計(jì)做的賬 不是軟件做的 我覺(jué)得他做錯(cuò)了 但是也不知道錯(cuò)在哪里?我把他的賬導(dǎo)在金蝶軟件里面 連初始余額都不相等

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:08/17 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)外賬和內(nèi)賬可以不一樣的。你給對(duì)方的原始憑證,你這邊知道嗎?你可以根據(jù)他的原始憑證和他的賬務(wù)處理查一下的 內(nèi)帳安實(shí)際業(yè)務(wù) 外賬就不用
08/17 15:01
84784982
08/17 15:03
有沒(méi)有做內(nèi)賬的賬套呢?
郭老師
08/17 15:04
沒(méi)有內(nèi)帳單獨(dú)的帳套 因?yàn)閮?nèi)帳沒(méi)有統(tǒng)一要求 都是老板自己要求 如果是想要查利潤(rùn)的話,那就可以跟外賬一樣做憑證
郭老師
08/17 15:04
憑證中它可以加稅合計(jì)都做收入,不體現(xiàn)增值稅
84784982
08/17 15:15
因?yàn)橘M(fèi)用賬 沒(méi)有發(fā)票的我也單獨(dú)做了一份 我感覺(jué)這樣做也不對(duì)
郭老師
08/17 15:18
沒(méi)發(fā)票的,你可以做賬內(nèi)賬, 你可以所有的業(yè)務(wù)都做,沒(méi)有發(fā)票的也正常做 你做的賬務(wù)處理里面包含著外賬做的。 還有一種方法就是外賬做了你不做。
84784982
08/17 15:20
主要我現(xiàn)在把期初數(shù)據(jù)登記在軟件里面 他根本就不平 我無(wú)法繼續(xù)下一步
郭老師
08/17 15:21
你這個(gè)期初是盤(pán)點(diǎn)的嗎?如果是的話,這些余額都對(duì)吧?都對(duì)的情況下,差額放到未分配利潤(rùn)里面。
84784982
08/17 15:22
那我就不需要期初數(shù)據(jù)嗎 ?就從7月份做起
郭老師
08/17 15:23
你好,需要啦,我假設(shè)你公司從1月份開(kāi)始經(jīng)營(yíng),你從7月份開(kāi)始做賬。那你的6月期末余額都是期初你之前沒(méi)有做賬的,盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期。
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