問(wèn)題已解決

我們是做預(yù)付卡代銷的,品牌方給我們開具了100元的不征稅普通發(fā)票,我們120元出售給下游,也準(zhǔn)備給人家開具不征稅普通發(fā)票,是按著120元金額開具嗎,中間的差額如何開具如何申報(bào)呢

m86929718| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/17 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你還收取了一部分手續(xù)費(fèi)嗎?這個(gè)手續(xù)費(fèi)是不是品牌方支付給你?
2024 08/17 10:35
m86929718
2024 08/17 10:36
不是的,是下游直接以120元的采購(gòu)價(jià)支付過(guò)來(lái)的
郭老師
2024 08/17 10:41
你給對(duì)方開120的不征稅的,然后你們這個(gè)20需要做收入,無(wú)票收入的,按照代銷收入6%來(lái)交稅的。
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