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24年7月修改22年2月的增值稅申報表,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,可以用22年1月取得的其他未認(rèn)證增值稅專用發(fā)票抵扣嗎?應(yīng)該如何操作?

m786456466| 提問時間:07/30 21:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是轉(zhuǎn)出了以后你說在抵扣?
07/30 21:42
m786456466
07/31 08:55
不是,是轉(zhuǎn)出不應(yīng)該抵扣的進(jìn)項,然后用其他未認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票再抵扣轉(zhuǎn)出的這筆稅額,請問可以嗎?
小鎖老師
07/31 09:43
那不行,這個是不允許的,因為是先轉(zhuǎn)出的
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