問題已解決
老師,已經(jīng)做入待抵扣的進項稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,這樣做對嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出 借:XX費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
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速問速答你好,是什么原因?qū)е乱鲛D(zhuǎn)出處理呢??
07/30 10:17
84784958
07/30 10:19
不可以抵扣了不可以抵扣了不可以抵扣了不可以抵扣了
鄒老師
07/30 10:20
你好,那就應(yīng)當(dāng)這樣處理
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
借:管理費用等科目
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出?
84784958
07/30 10:29
那月末結(jié)轉(zhuǎn),?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
鄒老師
07/30 10:29
你好,是的,是需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84784958
07/30 10:30
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,那這個科目是會有余額的?
鄒老師
07/30 10:30
你好,銷項稅額和 進項稅額? 余額已經(jīng)結(jié)平了才對啊?
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