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老師,支付的房租前會計掛其他應(yīng)付款,但是后續(xù)不會收到發(fā)票,那如何做賬務(wù)處理
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速問速答您好,先正常入賬,匯算清繳調(diào)增
07/25 15:10
m05516668
07/25 15:13
老師,正常入賬的話 ,前面會計掛在其他應(yīng)付上,那我需要做處理嗎
劉艷紅老師
07/25 15:16
不用,他都沒入費用,不用調(diào)的
m05516668
07/25 15:19
那匯算清繳的時候調(diào)增這種情況是怎么處理的呢
劉艷紅老師
07/25 15:20
不用管,這個只是掛在往來上面,不影響損益
m05516668
07/25 15:20
前會計直接計入其他應(yīng)付,那我后續(xù)可以直接計入管理費用嗎
老師您說不用管,那不就其他應(yīng)付就一直掛著,可是你剛才說匯算清繳調(diào)增,我有點不懂了
劉艷紅老師
07/25 15:24
比如你直接入費用了,這個就要調(diào)增,影響損益了,你現(xiàn)在是掛在其他付款,不影響損益
m05516668
07/25 15:25
您意思是我現(xiàn)在掛的是其他應(yīng)付,匯算就不需要調(diào)增,如果掛的是費用,匯算就要調(diào)增,是這個意思嗎
劉艷紅老師
07/25 15:29
是的,是的,就是這樣的
m05516668
07/25 15:31
但是一直沒有發(fā)票,其他應(yīng)付越來越大,那會不會有什么影響呢
劉艷紅老師
07/25 15:32
你也可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,調(diào)增處理
m05516668
07/25 15:32
像這種無票您建議該掛其他應(yīng)付,還是費用呢
劉艷紅老師
07/25 15:33
先做費用吧,匯算清繳再調(diào)增
m05516668
07/25 15:36
前會計都記其他應(yīng)付,那是不是我再做個分錄 借費用 貸其他應(yīng)付 ,這樣就全部搞到費用里面了,然后后續(xù)我付款就直接記費用 這樣可以嗎
劉艷紅老師
07/25 15:38
可以的, 這樣沒有問題的
m05516668
07/25 15:41
老師,如果說后續(xù)有票,因為之前是記其他應(yīng)付 那就做借費用,貸其他應(yīng)付,那現(xiàn)在沒票也做這個分錄嗎,然后后續(xù)匯算的話,像這種我要怎么區(qū)別有票還是無票,因為無票才調(diào)增
劉艷紅老師
07/25 15:44
這種無票的,你要自已做個流水賬,方便調(diào)增
m05516668
07/25 15:47
如果我延續(xù)前會計做法都記入其他應(yīng)付,這樣掛著應(yīng)該金額多了也不行對嗎,然后您說也可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,后續(xù)調(diào)增。這個稅額跟費用應(yīng)該是一樣的對把
劉艷紅老師
07/25 15:49
是的, 是的,就是你說的這樣的
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