問(wèn)題已解決
你好,稅務(wù)局稽查讓補(bǔ)交稅款。(實(shí)際上增值稅是足額繳納的),為了滿足稽查額度要求,就按照上年底的預(yù)收款補(bǔ)交了增值稅(當(dāng)時(shí)稽查局直接在稅控系統(tǒng)里給推送的交款),我以為可以抵減后期的增值稅,可在申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)法進(jìn)行調(diào)整申報(bào)表,繳納的增值稅只有繳納金額(沒(méi)有申報(bào)表)。我該怎么辦呢?
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速問(wèn)速答你好!補(bǔ)交時(shí)沒(méi)有更正當(dāng)期申報(bào)表嗎?
07/15 16:29
84785043
07/15 16:35
沒(méi)有 稽查 直接 給推送的 交稅鏈接
耿老師
07/15 17:03
你好!是讓你們確認(rèn)收入還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
84785043
07/15 17:08
按照收入 加的 增值稅(我們是一般納稅人簡(jiǎn)易增收) 但是 只有 不交的增值稅 沒(méi)有體現(xiàn)收入
耿老師
07/15 17:16
你好!除非更改前期報(bào)表增加無(wú)票收入,現(xiàn)在在沖減才可以變相抵扣稅金
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