當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我是一般納稅人企業(yè) 要銷售單位使用過(guò)的二手車,且進(jìn)項(xiàng)稅額之前沒(méi)有抵扣,那現(xiàn)在按3%的征收率減按2%征收增值稅的話 我是開(kāi)票時(shí)就選擇2%的稅率開(kāi)票嗎 還是開(kāi)票時(shí)只能是3%
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好
只能開(kāi)3%
然后是普票的你再去填寫減免的1%
07/08 19:18
DL151902618
07/08 20:08
老師 你是說(shuō)在增值稅申報(bào)表里填寫1%的減免是嗎 填在哪里呢
郭老師
07/08 20:10
主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
DL151902618
07/08 20:21
老師 減免后需要交的2%的增值稅額 我可以用取得的其他購(gòu)進(jìn)貨物的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣嗎 還是說(shuō)不得抵扣 只能繳納
郭老師
07/08 20:22
只能繳納,不能抵扣。
DL151902618
07/08 20:36
好的 謝謝老師
郭老師
07/08 20:45
不用客氣,工作愉快
閱讀 307