問(wèn)題已解決

不存在預(yù)繳增值稅的情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫的?

一年過(guò)中級(jí)考試| 提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
07/08 14:49
一年過(guò)中級(jí)考試
07/08 14:55
銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅150,期末留抵稅額是50。結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額100 應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額150 增值稅的期末留抵金額,在賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅上體現(xiàn)的嗎?
鄒老師
07/08 14:58
你好,是的,是這樣的
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