問(wèn)題已解決

老師,您好,甲方給我們公司代發(fā)農(nóng)民工工資,我們這邊改怎么做賬呢?我們給甲方開(kāi)票后該怎么做賬,甲方給農(nóng)民工打完款后怎么做賬呢?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:07/08 10:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)甲方代發(fā)農(nóng)民工工資時(shí),您可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 1.甲方代發(fā)工資前:確認(rèn)農(nóng)民工的工資應(yīng)發(fā)數(shù):借:工程施工 - 合同成本 - 人工費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 2.給甲方開(kāi)票后:確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款:借:應(yīng)收賬款 - 甲方貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3.甲方給農(nóng)民工打完款后:沖減應(yīng)付職工薪酬:借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資貸:應(yīng)收賬款 - 甲方 例如,甲方代發(fā)工資總額為 10 萬(wàn)元,您給甲方開(kāi)具了 12 萬(wàn)元(含增值稅)的發(fā)票。 在甲方代發(fā)工資前: 借:工程施工 - 合同成本 - 人工費(fèi) 10 萬(wàn)元 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 10 萬(wàn)元 給甲方開(kāi)票后: 借:應(yīng)收賬款 - 甲方 12 萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10.62 萬(wàn)元(12 萬(wàn)元÷1.13) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1.38 萬(wàn)元 甲方給農(nóng)民工打完款后: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 10 萬(wàn)元 貸:應(yīng)收賬款 - 甲方 10 萬(wàn)元
07/08 10:20
84785009
07/08 14:51
老師,我按您說(shuō)的這樣做賬,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù) 我們4月份給甲方開(kāi)了944600元的票,甲方5月發(fā)了50萬(wàn),6月發(fā)了35萬(wàn)
樸老師
07/08 14:56
你開(kāi)票給甲方了嗎
84785009
07/08 15:53
開(kāi)了。老師,我剛又問(wèn)了做賬軟件老師,是軟件的余額沒(méi)有更新 他讓我刷新了一下,現(xiàn)在好了 老師,稅金必須計(jì)提嗎?我看我們公司之前的那個(gè)代賬會(huì)計(jì)都沒(méi)有計(jì)提過(guò)稅金。
樸老師
07/08 15:56
好的 稅費(fèi)必須要計(jì)提的
84785009
07/08 16:01
企業(yè)所得稅怎么算呢?
84785009
07/08 16:02
企業(yè)所得稅也要計(jì)提嗎,企業(yè)所得稅怎么算呢?
樸老師
07/08 16:05
同學(xué)你好 這個(gè)是毛利乘以所得稅稅率
84785009
07/08 16:23
老師,我們利潤(rùn)總額是負(fù)的,是不是就不用交企業(yè)所得稅了,也不用計(jì)提了
樸老師
07/08 16:26
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就不用了哦
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