問題已解決

有個問題請教,如果我給別人開了一張20000元13個點的專票,但是現(xiàn)在我要給別人6000元不含稅的,他的意思說用20000-6000抵,我感覺不對,我想問問應該怎么辦

84784988| 提問時間:2024 07/01 14:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種情況下,不能直接用20,000元減去6,000元來抵賬。 你開給對方的是20,000元13個點的專票,這里的13個點指的是增值稅稅率為13%。 不含稅金額 = 含稅金額÷(1 + 增值稅稅率) 對方提出的6,000元不含稅,與之前的20,000元專票沒有直接的抵扣關系。 如果你與對方有6,000元的經(jīng)濟往來,且需要進行結(jié)算,應該明確這6,000元的具體性質(zhì)(如貨款、服務費等),并按照正常的財務和稅務流程進行處理。 例如,如果這6,000元是對方需要支付給你的貨款,那么對方應該按照約定支付給你6,000元。而之前開具的20,000元專票,對方需要根據(jù)發(fā)票上的稅額支付相應的增值稅。
2024 07/01 14:11
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