資料2、渝西工廠2024年1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)1日,購入新設(shè)備一臺(tái),價(jià)款40 000元,增值稅6 800元,以銀行存款支付;另以現(xiàn)金200元支付運(yùn)雜費(fèi)。設(shè)備投入安裝。 (2)2日,以現(xiàn)金支付安裝上項(xiàng)設(shè)備有關(guān)人員費(fèi)用150元。 (3)3日,上項(xiàng)設(shè)備安裝完工,交付使用。 (4)3日,向飛亞公司購進(jìn)甲材料100公斤,單價(jià)600元,增值稅10200元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)1500元,材料已驗(yàn)收入庫,款未付。 (5)3日,提取現(xiàn)金2 000元備用。 (6)6日,收到國家作為投資的不需要安裝的新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值60 000元。 (7)6日,從銀行取得貸款200 000元,期限半年,款項(xiàng)已存入銀行。 (8)7日,收到L公司償還前欠貨款25 000元,存入銀行。 老師,請(qǐng)問這些會(huì)計(jì)分錄怎么寫呀
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實(shí)務(wù)
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06/27 14:59
bamboo老師
06/27 15:00
您好
(1)1日,購入新設(shè)備一臺(tái),價(jià)款40 000元,增值稅6 800元,以銀行存款支付;另以現(xiàn)金200元支付運(yùn)雜費(fèi)。設(shè)備投入安裝。
借:在建工程 40000+200=40200
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 6800
貸:銀行存款40000+6800=46800
貸:庫存現(xiàn)金200
(2)2日,以現(xiàn)金支付安裝上項(xiàng)設(shè)備有關(guān)人員費(fèi)用150元。
借:在建工程150
貸:庫存現(xiàn)金150
(3)3日,上項(xiàng)設(shè)備安裝完工,交付使用。
借:固定資產(chǎn)40350
貸:在建工程40200+150=40350
(4)3日,向飛亞公司購進(jìn)甲材料100公斤,單價(jià)600元,增值稅10200元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)1500元,材料已驗(yàn)收入庫,款未付。
借:原材料100*600+1500=61500
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10200
貸:應(yīng)付賬款61500+10200=71700
(5)3日,提取現(xiàn)金2 000元備用。
借:庫存現(xiàn)金 2000
貸:銀行存款 2000
(6)6日,收到國家作為投資的不需要安裝的新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值60 000元。
借:固定資產(chǎn) 60000
貸:實(shí)收資本 60000
(7)6日,從銀行取得貸款200 000元,期限半年,款項(xiàng)已存入銀行。
借:銀行存款200000
貸:短期借款200000
(8)7日,收到L公司償還前欠貨款25 000元,存入銀行。
借:銀行存款 25000
貸:應(yīng)付賬款 25000
hb13971212442
06/27 15:33
老師,后面9-20的業(yè)務(wù)也想問一下,謝謝老師
bamboo老師
06/27 15:43
借:銀行存款168000+28650=196650
貸:主營業(yè)務(wù)收入168000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額28650
借:庫存現(xiàn)金115000
貸:銀行存款 115000
借:應(yīng)付職工薪酬 115000
貸:庫存現(xiàn)金 115000
借:管理費(fèi)用200
貸:庫存現(xiàn)金 200
借:預(yù)付賬款 6000
貸:銀行存款 6000
借:生產(chǎn)成本-A? 92000
借:生產(chǎn)成本-B 70000
借:制造費(fèi)用 600
貸:原材料-甲 90600
貸:原材料-乙72000
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