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老師,當(dāng)月不得抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,必須在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?

冰凝| 提問時間:06/26 20:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,這個是必須轉(zhuǎn)出的這個
06/26 20:15
冰凝
06/26 20:18
如果當(dāng)月沒有發(fā)現(xiàn)以后發(fā)現(xiàn)了,必須在所屬期調(diào)整嗎?還是可以在發(fā)現(xiàn)的期間做轉(zhuǎn)出?
小鎖老師
06/26 20:18
這個是屬于發(fā)現(xiàn)的期間做,這個
冰凝
06/26 20:21
如果跨年了也可以嗎?
小鎖老師
06/26 20:21
嗯對,是不影響的,您好
冰凝
06/26 20:23
做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是影響損益了嘛,不會追究少交企業(yè)所得稅?
小鎖老師
06/26 20:24
所得稅這個匯算的時候,補(bǔ)了就可以
冰凝
06/26 20:26
也不會追究抵扣當(dāng)期少交增值稅了?
小鎖老師
06/26 20:26
嗯對,這個是不會追究的,這個
冰凝
06/26 20:27
如果過了企業(yè)所得稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)呢?
小鎖老師
06/26 20:30
那就是第二年,發(fā)現(xiàn)的當(dāng)年補(bǔ)交了這個
冰凝
06/26 20:33
會追究當(dāng)初少交的責(zé)任嗎?
小鎖老師
06/26 20:33
這個是不會的,不會追究的,這個
冰凝
06/26 20:39
老師,是這樣理解嗎?當(dāng)初多抵了進(jìn)項(xiàng)稅少交了增值稅,費(fèi)用少入了多交了企業(yè)所得稅。所以不存在少交進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出當(dāng)年的企業(yè)所得稅,只需在發(fā)現(xiàn)未做轉(zhuǎn)出的年份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后繳納增值稅,而繳納的這部分增值稅不會產(chǎn)生滯納金。
小鎖老師
06/26 20:39
對,就是這樣理解的這個對
冰凝
06/26 20:57
明白了,非常感謝老師了
小鎖老師
06/26 20:57
不客氣的早點(diǎn)休息
冰凝
06/27 16:19
老師,不好意思又來煩您了。想問下,需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是一兩年前抵扣的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了可以在現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出嗎?
小鎖老師
06/27 17:01
對的,這個是能的,您好
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