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老師 6月更正4月增值稅的未開(kāi)票收入 增值稅跟滯納金 怎么記賬

m985472866| 提問(wèn)時(shí)間:06/18 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借,應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
06/18 15:45
m985472866
06/18 15:53
前兩筆分錄是需要回4月憑證里做嘛老師
郭老師
06/18 15:54
做到6月份里面就可以的。
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