問題已解決
請問老師,22年已經(jīng)抵扣的發(fā)票,今年進項轉(zhuǎn)出怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!這個要看是什么原因要轉(zhuǎn)出你之前拿到發(fā)票怎么做的憑證。
06/18 09:36
84784965
06/18 09:42
之前是做的原材料,對方的原因上個月進項異常了這張發(fā)票進項稅額要轉(zhuǎn)出,增值稅主表上多了一項進項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅增加了
宋生老師
06/18 09:42
你好!這個對方退錢了嗎
宋生老師
06/18 09:42
或者說,對方會退錢嗎
84784965
06/18 09:45
對方不退的,上個月通知異常,后來又解除異常了,稅務局那邊還沒有操作好,稅還是交了,讓我們下個月再看
宋生老師
06/18 09:47
你好!那就先不用動了
84784965
06/18 09:51
這個月稅已經(jīng)交了,按進項轉(zhuǎn)出申報的
宋生老師
06/18 09:53
你好!你現(xiàn)在是報表上已經(jīng)轉(zhuǎn)出來要做轉(zhuǎn)出的憑證,是嗎?
84784965
06/18 09:55
是的,老師,,
宋生老師
06/18 10:00
你好!你借原材料,貸應交稅費,應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784965
06/18 10:06
之前借原材料已經(jīng)做了,現(xiàn)在還做原材料還要做借方?原材料不是做2筆了嗎
宋生老師
06/18 10:08
你好,之前的原材料是不含稅的部分,現(xiàn)在這個是稅金部分。
84784965
06/18 10:19
借原材料 918.28 貸應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出918.28 再應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出918.28 貸應交增值稅-未交增值稅 918.28 是這樣嗎
宋生老師
06/18 10:24
您好,是的,就是這樣子。
84784965
06/18 10:28
好的,謝謝老師,這樣就可以了,沒有其他分錄了吧
宋生老師
06/18 10:38
是的,這樣處理就可以了。
閱讀 226