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一般納稅人期間(6%稅率)紅沖了小規(guī)模期間開具的銷項(xiàng)發(fā)票(稅率1%),一般納稅人的增值稅報(bào)表如何填寫

m534948288| 提問時(shí)間:06/17 21:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你開了1%的稅?這樣的情況,要問管理員,看他的要求
06/17 21:04
m534948288
06/17 21:27
是紅沖1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票
宋生老師
06/17 21:30
你好!你這個(gè)要上門填表。估計(jì)直接申報(bào),報(bào)不了
m534948288
06/17 21:41
老師:這個(gè)報(bào)表怎么填寫都不對(duì),按導(dǎo)入的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)或按紅沖后的稅額填寫都導(dǎo)致銷售收入和稅額不符。那能否忽略紅沖的金額 直接填寫呢?
宋生老師
06/17 21:45
你好!是的。所以說這個(gè)要找管理員
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