問題已解決

我單位收到的二一年的發(fā)票,稅務(wù)局認(rèn)定的虛開發(fā)票。然后現(xiàn)在就是想在網(wǎng)上把他那個(gè)所得稅報(bào)表兒更正一下,不知道怎么更

84784987| 提問時(shí)間:06/13 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
06/13 16:07
84784987
06/13 16:13
填好了,然后呢
郭老師
06/13 16:15
保存主表調(diào)增之后有利潤(rùn)的需要交稅就是。
84784987
06/13 16:16
這個(gè)表調(diào)整完以后,然后賬還用做整嗎
郭老師
06/13 16:16
你好,上午處理不需要調(diào)整。如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)。
郭老師
06/13 16:16
你這個(gè)實(shí)際是虛開,沒有支付的需要納稅調(diào)增賬上需要紅沖。
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