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您好。2023年賬務(wù)處理 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 36000 貸方:銀行存款 36000 月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)36000 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化36000, 2024年5月份收到紅字發(fā)票36000,請(qǐng)問怎么調(diào)賬

海綿寶寶| 提問時(shí)間:06/05 10:19
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 直接沖回管理費(fèi)用-研發(fā)科目
06/05 10:19
海綿寶寶
06/05 13:12
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎 但是賬里 研發(fā)費(fèi)用需要少36000 怎么體現(xiàn)
冉老師
06/05 13:14
本期沖回,直接沖研發(fā)費(fèi)用科目
海綿寶寶
06/05 13:28
老師,是借:管理費(fèi)用-研發(fā) -36000 貸 :以前年度損益調(diào)整 -36000 ?
冉老師
06/05 13:28
是借:管理費(fèi)用-研發(fā) -36000 貸 :以前年度損益調(diào)整 -36000? 是的
海綿寶寶
06/05 13:30
謝謝老師
冉老師
06/05 13:31
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
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