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老師,請問開出下面的當(dāng)票應(yīng)該怎么做賬?綜合費(fèi)用是開出當(dāng)票就確認(rèn)收入還是什么時(shí)候確認(rèn)?增值稅什么時(shí)候交呢?謝謝老師

m0022_465718| 提問時(shí)間:06/04 21:38
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蒼鷺老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
這張當(dāng)票,對方只是典當(dāng)一個(gè)月。 借:抵押貸款1020 貸:銀行存款1020
06/04 21:47
蒼鷺老師
06/04 21:50
這應(yīng)該是典當(dāng)一個(gè)月,典當(dāng)行給了1000。 贖回時(shí),要還1020吧。
蒼鷺老師
06/04 22:02
典當(dāng),相當(dāng)于抵押貸款,典當(dāng)行典當(dāng)行放貸。綜合費(fèi)用相當(dāng)于利息。你這是一張當(dāng)票,又不是開的增值稅發(fā)票。 沒準(zhǔn)人家不來贖回呢?就變成死當(dāng)了。 20元收到時(shí)確認(rèn)收入。
蒼鷺老師
06/04 22:02
增值稅,你看你是一般納稅人,就按月
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