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我是事業(yè)單位會(huì)計(jì),我們報(bào)廢了固定資產(chǎn),并且賣了點(diǎn)錢,怎么做分錄

84784997| 提問時(shí)間:05/13 10:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,看你有一些什么科目 首先,對于固定資產(chǎn)的報(bào)廢,你需要將固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊進(jìn)行轉(zhuǎn)出,同時(shí)記錄固定資產(chǎn)清理。這一步的會(huì)計(jì)分錄是: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 接下來,如果在清理過程中發(fā)生了費(fèi)用或需要支付稅金,比如應(yīng)交營業(yè)稅,你需要將這些費(fèi)用或稅金計(jì)入固定資產(chǎn)清理。這一步的會(huì)計(jì)分錄是: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅 銀行存款或現(xiàn)金 然后,當(dāng)固定資產(chǎn)出售并獲得收入時(shí),你需要將收入計(jì)入固定資產(chǎn)清理,并同時(shí)記錄應(yīng)交稅費(fèi)(如增值稅銷項(xiàng)稅額)。這一步的會(huì)計(jì)分錄是: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 最后,你需要將固定資產(chǎn)清理科目的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果清理后的凈損失,即清理收入減去清理費(fèi)用、稅金等后的余額為負(fù),那么你需要將這部分損失計(jì)入營業(yè)外支出。如果清理后的凈收入為正,那么你需要將這部分收入計(jì)入營業(yè)外收入。這一步的會(huì)計(jì)分錄可能是: 1.如果凈損失為負(fù)(即發(fā)生損失):借:營業(yè)外支出-處置固定資產(chǎn)凈損失貸:固定資產(chǎn)清理 2.如果凈收入為正(即獲得收益):借:固定資產(chǎn)清理貸:營業(yè)外收入-處置固定資產(chǎn)凈收益
05/13 10:27
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