問(wèn)題已解決

老師,公司賬戶收到一筆客戶轉(zhuǎn)入的軟件開(kāi)發(fā)票,我們不開(kāi)發(fā)票,分錄怎么做

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:05/07 15:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)也是一樣,借,銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
05/07 15:10
84785009
05/07 15:34
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票呀,還有應(yīng)交稅費(fèi)嗎
84785009
05/07 15:36
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣可以了嗎??
宋生老師
05/07 15:38
你好,你取得了收入就要交稅。除非你暫時(shí)不做收入。
84785009
05/07 15:48
無(wú)票收入,不可以嗎
宋生老師
05/07 15:51
你好,可以的,可以當(dāng)無(wú)票收入,但是也是一樣要交稅呀。
84785009
05/07 15:56
無(wú)票收入,要交稅嗎?交給誰(shuí)呀
宋生老師
05/07 15:57
你好,是的,是要交給稅務(wù)局的。
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