問題已解決

老師,您好!請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未收到,也未入賬,但已申報(bào)抵扣,現(xiàn)在確認(rèn)這張發(fā)票是收不到了,這種情況對(duì)已申報(bào)的怎么處理呢?

m34Y9868| 提問時(shí)間:2024 04/26 16:26
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了
2024 04/26 16:26
m34Y9868
2024 04/26 16:33
老師,之前都沒有入賬(因沒有收到票),只是在網(wǎng)上勾選認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在是不抵扣也不入賬了,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
王曉曉老師
2024 04/26 16:35
我是說你增值稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
m34Y9868
2024 04/26 16:36
哦,好的,謝謝老師!
王曉曉老師
2024 04/26 16:37
不客氣的,加油加油
m34Y9868
2024 04/26 16:41
老師,不好意思,還問一下。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在今年5月申報(bào)時(shí)做呢還是更正申報(bào)去年已申報(bào)的月份?
王曉曉老師
2024 04/26 16:43
不用去更正了,下個(gè)月報(bào)稅時(shí)候再做吧
m34Y9868
2024 04/26 16:55
好的,謝謝老師!
王曉曉老師
2024 04/26 17:20
不客氣的,加油加油
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