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老師,為什么購買辦公桌椅,要借:庫存商品,不做固定資產(chǎn)呢 電腦算固定資產(chǎn),辦公桌椅不算是嗎

84784970| 提問時間:04/10 09:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,購買辦公桌椅,這個是辦公用,還是今后對外銷售? 我看你寫的是庫存商品?
04/10 09:35
84784970
04/10 09:37
辦公用的 老師
鄒老師
04/10 09:38
你好,那就是計入管理費用,而不是計入庫存商品的
84784970
04/10 09:40
上課老師講的是庫存商品
84784970
04/10 09:41
購買電腦800元計入固定資產(chǎn),購買辦公桌椅20萬計庫存商品 會計學堂的老師,肖曉老師
鄒老師
04/10 09:46
你好,這里說明辦公桌是貨物(今后會對外銷售的),而不是一般的辦公用品
84784970
04/10 10:01
好的 固定資產(chǎn)也是自己用的是嗎 自己用的金額大的計入固定資產(chǎn),金額小的計入管理費用?
鄒老師
04/10 10:02
你好,是的,是這樣的
84784970
04/10 10:12
增值稅認證前,借:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),貸方寫什么科目?
鄒老師
04/10 10:13
你好,貸方是? 應付賬款,銀行存款? 這樣的科目?
84784970
04/10 10:21
認證前: 借:應交稅費-待認證進項稅額1000 貸:應付賬款1000 下個月認證600: 借:應交稅費-進項稅額600 貸:應交稅費-待認證進項稅額600 還有400沒有認證: 借:應交稅費-待認證進項400 貸:應付賬款400 這樣做? 貸方一直掛著應付賬款?
鄒老師
04/10 10:22
你好,是的,是這樣的
84784970
04/10 10:25
應付賬款在貸方由1000變成了1400,這樣對嗎
鄒老師
04/10 10:27
你好,是的,是這樣的
84784970
04/10 10:30
后面怎么消除應付賬款
鄒老師
04/10 10:30
你好,支付了這個款項,就可以消除了?
84784970
04/10 10:37
支付的時候是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 沒有應付賬款啊
鄒老師
04/10 10:52
你好,支付的時候,應當這樣做分錄才是啊 借:應付賬款,貸:銀行存款?
84784970
04/10 11:13
我知道了:完整的是這樣的: 購買庫存商品認證前: 借:庫存商品 應交稅費-待認證進項 貸:應付賬款 認證后: 借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額 借:庫存商品 應交稅費-進項 貸應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 這個是有進項,但是不全部認證的情況下做的分錄是吧,像我們公司都是當月發(fā)票當月全部認證的,就不需要做這樣的分錄了是吧
鄒老師
04/10 11:14
你好,認證的時候,不需要再做應付賬款貸方了。 當月發(fā)票當月全部認證,分錄是 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 后面支付貨款就可以了?
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