問題已解決

你好老師,個體戶開3%的增值稅減按1%開的發(fā)票,填報增值稅的時候增值稅減免申報表列4是要填當(dāng)期的減免的數(shù)據(jù)嗎?最后期末余額是0嗎

m6365_78888| 提問時間:04/07 16:30
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
對的,如果 你當(dāng)期抵扣了話
04/07 16:31
m6365_78888
04/07 19:52
老師當(dāng)期不交稅,這個我就要填上是嗎?可是我一直都沒填我也沒交過稅這樣我要從第一期就開始改嗎
m6365_78888
04/07 19:53
老師當(dāng)期不交稅,這個我就要填上是嗎?可是我一直都沒填我也沒交過稅,這樣我要從第一期就開始改嗎
venus老師
04/07 19:59
不用填寫這個表了,同學(xué)
m6365_78888
04/08 06:52
老師,那我之后就正常填前面的表,這個表就不填了嗎?這樣也可以嗎
m6365_78888
04/08 06:52
老師,那我之后就正常填前面的表,這個表就不填了嗎?這樣也可以嗎
venus老師
04/08 07:01
可以的,如果您們免稅就不用填寫這個減征表
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