問題已解決
老師,您好!請教一個問題:老板借備用金我分錄記借方—-其他應付款—34000元,貸方:庫存現(xiàn)金—-34000元,之后怎么沖銷這筆賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你收到的都是負數(shù),對嗎?
2024 03/28 11:18
84785028
2024 03/28 11:25
老師,那個是橫杠不是負數(shù)
東老師
2024 03/28 11:27
這個錢還給老板才可以平賬
84785028
2024 03/28 11:27
~這筆其他應付款可以拿來沖銷應付職工薪酬或老板的報銷費用嗎
東老師
2024 03/28 11:29
也可以拿費用發(fā)票來報銷的
84785028
2024 03/28 11:59
其實就是當時賬面現(xiàn)金余額多了就用掛到老板的個人往來
東老師
2024 03/28 12:00
沒錯 其實就是這個意思
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