問題已解決

老師你好,我司收到稅局增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅通知,在增值稅申報(bào)表中將上月期末留抵稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(假設(shè)200),并抵減我司欠交增值稅(假設(shè):180)和滯納金(假設(shè)20),抵減完我公司還有欠稅。從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出開始,該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理

84785016| 提問時(shí)間:03/26 09:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 200元 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 200元 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 180元 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 180元
03/26 09:53
84785016
03/26 10:06
老師抵減了滯納金的分錄不用做嗎?
樸老師
03/26 10:10
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20元 貸:營業(yè)外支出——滯納金 20元
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~