問題已解決

老師,如果本月銷項比進項大,那在做賬的時候,是要借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?

m52494718| 提問時間:03/05 11:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
03/05 11:42
m52494718
03/05 11:50
那這個可以記成借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交稅費-未繳增值稅嗎?
鄒老師
03/05 12:32
你好,是不可以直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)到?未繳增值稅? 明細的?
m52494718
03/05 13:31
為什么呢
m52494718
03/05 13:41
這一步是想計提增值稅
鄒老師
03/05 13:43
你好,因為正規(guī)的賬務(wù)處理是這樣(個人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí)) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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