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84785002| 提問時間:03/05 09:15
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,嚴(yán)格來講,沒有收到發(fā)票之前,在建工程科目應(yīng)該用預(yù)付賬款替代。
03/05 09:17
84785002
03/05 09:20
實質(zhì)上裝修完工,還剩4000塊未付,所以對方發(fā)票一直沒有到,怎么辦?
大侯老師
03/05 09:24
這種情況需要先預(yù)估到長期待攤費用,然后可以攤銷。但是企業(yè)所得稅匯算清繳之前必須取得發(fā)票。
84785002
03/05 09:24
如果一直用預(yù)付掛賬,那就不存在長期待攤費用來攤銷的問題吧? 等票來了,再進行入長期待攤費用攤銷么
大侯老師
03/05 09:25
也可以先預(yù)付掛賬,不計入長期待攤,等發(fā)票來了之后,再補提待攤,最終在企業(yè)所得稅匯算清繳之前,發(fā)票要收到,才能在企業(yè)所得稅之前抵扣。
84785002
03/05 09:26
那目前我就上面的情況我做個修改,您幫我看看,
84785002
03/05 09:28
那按您說的,第一張圖片的分錄,我需要把在建工程,改成預(yù)付賬款,第三筆不需要寫,等票來了再補提,是這個意思么
84785002
03/05 09:45
老師 在嗎????
大侯老師
03/05 09:47
分錄修改為: 1.借:預(yù)付賬款 10萬貸:銀行存款 10萬 2.借:預(yù)付賬款 10萬貸:銀行存款 10萬 3.暫估計入長期待攤費用借:在建工程-暫估 20萬貸:預(yù)付賬款 20萬借:長期待攤費用-裝修費 20萬貸:在建工程-暫估 20萬 4.長期待攤費用攤銷借:管理費用-裝修費?貸:長期待攤費用-裝修費 5.收到廢票沖銷暫估:借:在建工程-暫估 -20萬貸:預(yù)付賬款 -20萬按實際結(jié)算發(fā)票金額入賬借:在建工程貸:預(yù)付賬款 20萬?銀行存款(結(jié)算尾款) 6.結(jié)算金額和暫估金額的差額調(diào)增長期待攤費用的余額,然后后續(xù)按余額繼續(xù)分?jǐn)偟焦芾碣M用即可。
大侯老師
03/05 09:49
分錄修改為: 1.借:預(yù)付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 2.借:預(yù)付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 3.暫估計入長期待攤費用 借:在建工程-暫估 20萬 貸:預(yù)付賬款 20萬 借:長期待攤費用-裝修費 20萬 貸:在建工程-暫估 20萬 4.長期待攤費用攤銷 借:管理費用-裝修費? 貸:長期待攤費用-裝修費 5.收到發(fā)票沖銷暫估: 借:在建工程-暫估 -20萬 貸:預(yù)付賬款 -20萬 按實際結(jié)算發(fā)票金額入賬 借:在建工程 貸:預(yù)付賬款 20萬? 銀行存款(結(jié)算尾款) 6.結(jié)算金額和暫估金額的差額調(diào)增長期待攤費用的余額,然后后續(xù)按余額繼續(xù)分?jǐn)偟焦芾碣M用即可。 不好意思,剛才有錯別字,修改了一下。
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