問題已解決
老師您好,針對老板私人墊付發(fā)放的過節(jié)紅包應(yīng)該如何處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個紅包是給員工的嗎?
02/29 13:47
84784952
02/29 14:06
1.老板發(fā)紅包到群里搶,現(xiàn)在要報銷,我先正常付款,后面再沖往來嗎?
2.老板給每人發(fā)定額紅包,我是先正常報銷給老板,后面在發(fā)放工資時沖往來嗎?
玲老師
02/29 14:06
就是確認一下群里的人是單位員工吧,還是和單位沒有關(guān)系的人?
84784952
02/29 16:02
老師,全是員工
玲老師
02/29 16:04
老板報銷的時候借管理費用等福利費,貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784952
02/29 16:17
需要繳納個人所得稅嗎?
玲老師
02/29 16:19
員工需要合并到工資一起交個稅。
84784952
02/29 17:22
那工資表的數(shù)據(jù)就對不上了呢。
例如:
應(yīng)發(fā)工資5000%2b500(春節(jié)紅包)=5500
但是實際發(fā)放5000元,不考慮其他因素
借:應(yīng)付職工薪酬-工資5500
貸:銀行存款5000
差額500怎么做呀?
玲老師
02/29 17:23
那500不是紅包,不是老板墊付的嗎?
然后我前面給你寫的就是勞保墊付的紅包,然后來報銷了的分錄。
玲老師
02/29 17:24
你把報銷那個分錄500元加上不就對了嗎?
玲老師
02/29 17:24
工資是5000,另外500是紅包。那個那個紅包是老板已經(jīng)發(fā)了。
84784952
02/29 19:48
那我計提工資是5000?申報是按5500申報?
玲老師
02/29 19:57
是的,這個數(shù)據(jù)是正確的,按5500申報。
玲老師
02/29 19:57
工資計提5000,另外500是紅包加一起按5500申報個人所得稅。
84784952
02/29 20:15
那工資表要不要把這500元體現(xiàn)出來呢?
玲老師
02/29 20:47
工資表要體現(xiàn)出來。體現(xiàn)出來工資多少,福利多少
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