問題已解決

12月暫估了費(fèi)用 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月收到了發(fā)票 為什么一定要紅沖之前的分錄

m14183588| 提問時(shí)間:02/19 11:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
方便理解。若金額一致,可直接 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
02/19 11:34
m14183588
02/19 11:37
如果上個(gè)月暫估了的金額 跟這個(gè)月的金額開到了一張票里 可以做借應(yīng)付賬款-暫估 銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款-客戶 這樣嗎
文文老師
02/19 11:44
可以的,可以這樣處理
m14183588
02/19 11:50
還有說用以前年度損益調(diào)整調(diào)的老師 是什么意思啊 為什么要用以前年度損益
文文老師
02/19 11:58
不需要用到以前年度損益調(diào)整
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