問題已解決
我想咨詢下···之前把增值稅計提到稅金及附加了,然后調(diào)整報表的時候由于稅金及附加是負數(shù)導致申報不上去···這個的話要怎么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學,如果是正確的??梢匀ゴ髲d申報。
或者,您先用未開票收入,等哪月收入大了,再紅沖。
02/03 14:03
84785023
02/03 14:44
嗯嗯老師··已經(jīng)去大廳申請更正了···
先給我改的所得稅申報調(diào)整已經(jīng)補稅完畢
但是到更正財務報表的時候就因為是負數(shù)提交不上去了
我想過做到營業(yè)外支出里邊···但是稅金及附加還是那個多金額,后續(xù)的賬務處理又不知道該怎么辦了
立峰老師
02/03 14:51
哪一年的,如果不是今年的,直接調(diào)年初未分配利潤。
84785023
02/03 14:56
23年的,那如果我要是在24年今年第一季度調(diào)整的話
會不會和我已經(jīng)更正過的企業(yè)所得稅有沖突引起稅務預警呢?
立峰老師
02/03 14:57
你好同學,那就直接更改當年的報表。賬可以在今年作。
閱讀 623