問題已解決

老師,我們21年收到了一張材料的發(fā)票,當(dāng)時我已經(jīng)抵扣,并且做賬了,現(xiàn)在對方說,這張發(fā)票是多開的,要紅沖,已經(jīng)過去兩三年了,還能紅沖嗎?還有老師,對方要是紅沖,我怎么做會計分錄呢?

一世| 提問時間:01/31 15:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是可以紅沖的。 對方要是紅沖,你們的分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
01/31 15:10
一世
01/31 15:18
老師,請看圖片
鄒老師
01/31 15:25
你好,是可以紅沖的。(是沒有限制的 )
一世
01/31 15:31
好的,老師,我再請問一下,我剛百度上看,有些人也建議進(jìn)項轉(zhuǎn)出,老師,有必要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
鄒老師
01/31 15:37
你好,這種情況是進(jìn)項稅額的沖銷,而不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出,完全兩碼事的?
一世
01/31 15:40
好的明白了,老師,謝謝 老師,我這個發(fā)票已經(jīng)跨年了,不用“以前年度損益調(diào)整”這個科目嗎?
鄒老師
01/31 15:41
你好,涉及損益的科目,跨年才需要用?“以前年度損益調(diào)整”這個科目 而你之前描述的事項(材料發(fā)票的紅沖)不涉及損益類科目,所以是不需要的
一世
01/31 15:45
好的,明白了,老師,謝謝
鄒老師
01/31 15:46
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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