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我們買員工禮品,款已付,票未到,怎么做分分錄啊

84785009| 提問時間:01/31 11:29
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彭彩波老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學您好,借: 預付賬款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票再做借:管理費用-福利費 貸:預付賬款
01/31 11:30
彭彩波老師
01/31 11:32
同學您好,福利費需要計提,借:管理費用-福利費? 貸:應付職工薪酬-福利費 。付的時候應該是借:應付職工薪酬-福利費? ?貸:預付賬款哈
84785009
01/31 11:39
如果票到了怎么做啊
彭彩波老師
01/31 11:41
同學您好,現(xiàn)在付的時候?借: 預付賬款 貸:銀行存款? ??票以后到了就是:? 借:應付職工薪酬-福利費? ?貸:預付賬款哈? ?福利費計提一下,借:管理費用-福利費? 貸:應付職工薪酬-福利費 。
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